市规划局2014年决算情况说明
市规划局实有行政编制22个,公勤编制3个。2014年市规划局实有行政在职人员19人,公勤在职人员3人,行政退休人员1人。
一、业务工作完成情况
2014年,全市规划系统围绕中心,服务大局,坚持“规划一盘棋”工作理念,推进落实城乡规划两年“全覆盖”工作任务,努力构建城乡统筹、布局合理、协调发展、互促共进的城乡发展格局,取得了一定成效。一是以推进新型城镇化和城乡一体化建设为重点,全面开展城乡规划编制工作,制定了全市城乡规划编制两年“全覆盖”目标任务;开展规划专项督查和规划编制指导工作;积极发挥优势,做好民生规划设计、村镇规划帮扶和服务;高度重视并开展了城市设计工作。二是以“多方沟通对接,主动协调配合”为手段,积极理顺规划审批管理程序,同市住建、发改、国土等有关部门多次召开沟通对接会,并在25各事项上达成一致意见;同临河区政府建立了联席会议工作机制;联合临河区和开发区执法局对临河区、开发区和保税物流园区近三年批建的133项建设工程进行了跟踪检查。三是以“城市建设管理年”活动为牵引,加快推进重点项目按期保质完成,完成了胜利路、新华街街景改造设计,编制了镜湖湿地项目周边开发控制性规划,按期完成了城市规划展览馆设计布展,承担并完成金川大道北延南拓工程方案设计,对金川大桥周边部分高层建筑楼顶做装饰改造设计。四是以提高规划审批效率和为民服务水平为目标,不断加强规划管理制度机制建设和规范化建设,多方听取意见建议,改进提高了服务质量和审批效率;对二级单位机构和人员进行了优化组合;“以市场换技术”提高设计水平;加大了规划公示力度;认真办理了人大代表建议和政协委员提案;多渠道开展了规划宣传工作;加强了对各旗县规划局的业务指导。
二、2014年度经费收入情况
2014年共计收入6618427.13元,其中工资津贴收入3731523.7元,委托业务费收入2880000元,其他资金收入6903.43元。
三、2014年经费支出情况
(一)总体情况
2014年共计支出5970318.45元,其中工资福利支出1550101.68元,商品和服务支出3672652.17元,对个人和家庭的补助支出286215元,其他资本性支出461349.6元。
(二)具体情况及相关科目同比增减情况
1、在工资福利支出中,基本工资支出1134672元,津贴补贴支出264233元,其他工资福利支出127963.68元(用于发放长期雇佣临时工工资),2013年13月奖励工资23233元。
2、在商品和服务支出中,办公费295042.34元,印刷费99759元,手续费620.9元,水费5949元,电费24398元,邮电费24427.27元,取暖费98413.2元,物业管理费125230元,差旅费116723元,工会经费6315元,维修费10000元,租赁费7970元,会议费9490元,培训费25486元,公务接待费10553元,专用材料费97795元,劳务费29800元,委托业务费2314635.8元,公务用车运行维护费349984.66元,其他商品服务支出20060元。
“三公”经费公共预算财政拨款部门决算数为36.22万元,比2013年减少144%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。
其中规划局本级公务接待支出1万元,比2013年减少366%,公务用车运行维护支出35万元;比2013年减少4%。二级单位规划设计院公务接待支出0.2万元,比2013年减少712%,地理信息中心公务接待支出0.02万元。
2014年市规划局严格执行中央八项规定和各级相关配套规定,最大限度压缩三公经费开支,但公务用车运行费仍超出公共预算支出的3.5%。说明如下:市规划局在编轿车2辆,2014年临时调用规划设计院轿车2辆,实际使用车辆为4辆,2014年由于担负市域规划全覆盖和城市建设管理年工作任务,公车使用频次较以往大量增加,故增加临时调用轿车1辆,实际使用车辆为5辆。临时调用的3辆轿车,所有开支均列入市规划局公务用车运行维护费,故车均运费小于10万元。
3、在对个人和家庭的补助支出中,退休费53040元,生活补助42630元(为2013年取暖补贴),奖励金125885元(用于奖励先进工作者、先进信息宣传员及先进机构),助学金2000元,为资助贫困大学生,其他对个人和家庭的补助62660元,其中包括帮扶款和职工慰问金。
4、在其他资本性支出中,办公设备购置支出456449.6元,信息网络及软件购置更新4900元。
市规划局2015年预算、“三公经费“公开说明
一、部门主要概况
巴彦淖尔市规划局负责起草制定有关城乡规划、规划管理的实施办法,并组织实施 ;负责组织编制市域城镇体系规划、城市总体规划以及各专项规划;负责初审、报批全市城镇总体规划;负责重点建制镇、开发区(工业园区)、市属国有农牧场规划;指导各旗县规划管理工作。负责规划技术业务办件的技术审核、审查、论证工作;负责城市规划设计行业管理和规划设计单位资质初审上报。负责城市规划工作中的测绘、地理信息相关工作,建立健全城建档案等工作。
二、2015年主要工作任务
(一)是按照从严治党要求加强党的建设
(二)是创新宣传载体,大力加强宣传工作
(三)是完成对现行城市总体规划的全面评估工作(及做好规划编制费尾欠款的还款工作 )
(四)是开展全市规划编制“全覆盖”督查工作
(五)是研究推进新型城镇化工作
(六)是抓好城市基础设施规划建设
(七)是开展特色城市、特色村庄设计工作。
三、2015年部门预算情况:
28365net认真贯彻执行各项财务规章制度、切实加强财务管理,按照“收支两条线”的规定,合理、高效使用本级预算相应安排的成本性、专项性支出,自觉接受财政、审计和其他部门的管理与监督。
(一)2015年度部门预算收入为843.8万元。
(二)公共财政拨款343.86万元,纳入预算管理的非税收入为500万元。
(三)28365net部门公用经费支出32.97万元,个人经费300.89万元。其中规划局本级公用经费支出15.42万元,归口管理的行政单位离退休支出5.48万元,个人经费117.21万元,工会经费支出1.2万元。二级单位规划设计院公用经费支出12.15万元,个人经费128.58万元;地理信息中心公用经费支出4.2万元,个人经费49.62万元。
(四)“三公”经费公共预算财政拨款部门预算数为6.66万元,比2014年减少40%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。
其中规划局本级公务接待支出0.6万元,比2014年减少67%,公务用车运行维护支出5.46万元;比2014年减少3.5%。二级单位规划设计院公务接待支出0.3万元,比2014年减少50%,地理信息中心公务接待支出0.3万元,比2014年减少20%。